Документ Счет-фактура полученный

В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие в зависимости от вида операции.

Также рассмотрим возможные способы создания данного документа и разберем оптимальный способ его регистрации.

Назначение документа

С помощью документа Счет-фактура полученный в программе производится регистрация счетов-фактур, полученных от контрагента:

  • при поступлении от поставщика:
    • товарно-материальных ценностей;
    • услуг (работ);
    • объектов основных средств;
    • имущественных прав.
  • при выплате аванса поставщику;
  • при получении корректировочных и исправительных счетов-фактур.

Документ Счет-фактура полученный имеет несколько видов операций. Так как счет-фактура полученный как правило является «сопроводительным» документом к какому-либо другому документу или операции, то обычно он регистрируется на основании этого документа (далее документ-основание).

Вид операции документа Счет-фактура полученный определяется автоматически в зависимости от вида документа-основания.

Если же Счет-фактура полученный создается из списка документов Счета-фактуры полученные, то вид операции следует выбирать вручную.

Рассмотрим более подробно виды операций документа Счет-фактура полученный и в каких случаях их следует использовать.

Виды операций

Счет-фактура на поступление

Документом с видом операции на поступление регистрируется счет-фактура, полученный от поставщика, при поступлении ТМЦ, работ, услуг, объектов ОС, НМА.

Узнайте особенности заполнения документа Счет-фактура полученный на поступление.

Счет-фактура на аванс

Документ с видом операции на аванс регистрируется при получении счета-фактуры от поставщика на выданный ему аванс.

Узнайте особенности заполнения документа Счет-фактура полученный на аванс.

Счет-фактура на аванс комитента на закупку

Документ с видом операции на аванс комитента на закупку используется для регистрации в программе комиссионером счетов-фактур на аванс, полученных от поставщика, при закупке товаров для комитента.

Узнайте особенности заполнения Счет-фактура полученный на аванс комитента на закупку.

Корректировочный счет-фактура

Документ с видом операции Корректировочный счет-фактура используется для регистрации в программе корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщика.

Узнайте особенности заполнения Счет-фактура полученный вид операции Корректировочный счет-фактура.

Исправление счета-фактуры

Документ с видом операции Исправление счета-фактуры используется для регистрации в программе исправительных счетов-фактур, полученных от поставщика.

Узнайте особенности заполнения Счет-фактура полученный вид операции Исправление счета фактуры.

Исправление собственной ошибки

Документ с видом операции Исправление собственной ошибки используется для исправления ошибок, допущенных пользователем при регистрации счетов-фактур полученных.

Узнайте особенности заполнения Счет-фактура полученный вид операции Исправление собственной ошибки.

Создание документа

Существуют следующие способы создания документа Счет-фактура полученный:

  • на основании другого документа;
  • из списка документов Счета-фактуры полученные;

Способ №1. Создание на основании другого документа

Документ Счет-фактура полученный может быть введен на основании следующих документов:

  • Поступление наличных;
  • Авансовый отчет;
  • Списание с расчётного счета;
  • Поступление (акт, накладная);
  • Поступление доп. расходов;
  • Возврат товаров от покупателя;
  • Отчет комиссионера о продажах;
  • Отражение НДС к вычету;
  • Корректировка долга;
  • Поступление НМА;
  • Отчет комитенту о продажах;
  • Выкуп предметов лизинга.

Создать Счет-фактуру полученный на основании другого документа возможно:

  • из формы документа;
    Следует ввести номер и дату счета-фактуры и нажать кнопку Зарегистрировать.

  • из формы документа по кнопке Создать на основании;

  • из списка документов-оснований;
    В списке документов-оснований следует выделить нужный документ, нажать кнопку Создать на основании – Счет-фактура полученный.

Способ №2. Создание из списка документов

Документ Счет-фактура полученный создается через раздел Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.

В списке документов Счета-фактуры полученные следует нажать кнопку Создать и выбрать нужный вид операции.

Добавить комментарий